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觀速訊丨通達動力: 內部控制審計報告

2023-04-27 17:04:29 來源:證券之星

江蘇通達動力科技股份有限公司

                             信會師報字[2023]第 ZA12086 號


(相關資料圖)

江蘇通達動力科技股份有限公司全體股東:

  按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相

關要求,我們審計了江蘇通達動力科技股份有限公司(以下簡稱通達

動力)2022 年 12 月 31 日的財務報告內部控制的有效性。

  一、 企業對內部控制的責任

  按照《企業內部控制基本規范》、

                《企業內部控制應用指引》、

                            《企

業內部控制評價指引》的規定,建立健全和有效實施內部控制,并評

價其有效性是通達動力董事會的責任。

  二、 注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的

有效性發表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷

進行披露。

  三、 內部控制的固有局限性

  內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發現錯報的可能性。

此外,由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策

和程序遵循的程度降低,根據內部控制審計結果推測未來內部控制的

有效性具有一定風險。

   四、 財務報告內部控制審計意見

   我們認為,通達動力于 2022 年 12 月 31 日按照《企業內部控制

基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控

制。

  立信會計師事務所              中國注冊會計師:

  (特殊普通合伙)

                        中國注冊會計師:

     中國?上海              二 O 二三年四月二十六日

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