銀河微電: 中信建投證券股份有限公司關于常州銀河世紀微電子股份有限公司2022年度持續督導定期現場檢查報告
2023-03-21 22:09:21 來源:證券之星
中信建投證券股份有限公司
關于常州銀河世紀微電子股份有限公司
【資料圖】
中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”)作為常州銀河世紀微
電子股份有限公司(以下簡稱“銀河微電”或“公司”)首次公開發行股票和向
不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理
辦法》(以下簡稱“《保薦辦法》”)以及《上海證券交易所上市公司自律監管
指引第 11 號——持續督導》等相關法規規定,已于 2023 年 3 月 8 日至 2023 年
一、本次現場檢查的基本情況
保薦機構于 2023 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 10 日對銀河微電進行了現場檢
查。參加人員為保薦代表人宣言、王家海。
在現場檢查過程中,保薦機構結合銀河微電的實際情況,查閱、收集了銀河
微電有關文件、資料,與公司管理人員和員工進行了訪談,實施了包括審核、查
證、詢問等必要程序,檢查了公司治理和內部控制,信息披露,公司的獨立性以
及與控股股東及其他關聯方資金往來,募集資金使用,關聯交易、對外擔保、重
大對外投資以及經營狀況等情況,并在前述工作的基礎上完成了本次現場檢查報
告。
二、對現場檢查事項逐項發表的意見
(一)公司治理和內部控制情況
核查情況:
項目組查閱了銀河微電 2022 年 1 月 1 日上市以來的股東大會、董事會、監
事會及專門委員會的會議文件,獲取了公司章程、股東大會議事規則、董事會議
事規則和監事會議事規則、信息披露制度、內部機構設置及變更、內部審計制度
等文件,對三會運作情況進行了核查,并對相關人員進行了訪談。
核查意見:
經現場檢查,保薦機構認為:截至現場檢查之日,銀河微電的董事、監事和
高級管理人員能夠按照有關法律、法規和上海證券交易所相關業務規則的要求履
行職責,公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則能夠
被有效執行,公司治理機制能夠有效發揮作用;公司內部機構設置和權責分配科
學合理,對部門或崗位業務的權限范圍、審批程序和相應責任等規定明確合規,
內部審計部門和審計委員會構成、履行職責合規,其對上市公司內部控制有效性
的評估與事實相符,風險評估和控制措施能夠有效執行。
(二)信息披露情況
核查情況:
項目組取得了銀河微電 2022 年 1 月 1 日以來公司三會文件、對外公開披露
的文件,并對公告文件內容及對應的合同、支持性文件等資料等進行了核查,并
對相關人員進行了訪談。
核查意見:
經核查,保薦機構認為:銀河微電上市以來嚴格按照證券監管部門的相關規
定進行信息披露活動,依法公開對外發布各類定期報告及臨時報告,確保各項重
大信息的披露真實、準確、完整、及時、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
(三)公司的獨立性以及與控股股東、實際控制人及其他關聯方資金往來
情況
核查情況:
項目組查看了公司主要生產經營場所,查閱了公司的關聯交易相關管理制度、
對外擔保相關管理制度、關于關聯方的確認單,對關聯方資金往來進行了重點核
查,并對相關人員進行了訪談。
核查意見:
經核查,保薦機構認為:銀河微電資產完整,人員、財務、機構和業務獨立,
不存在公司依賴控股股東或資金被關聯方占用的重大情況。
(四)募集資金使用情況
核查情況:
項目組取得了募集資金專戶的資金使用清單、專戶監管協議、資金劃轉憑證、
銀行對賬單,查閱并比對了公司有關募集資金的對外披露文件,對公司財務人員
和執行審計工作的會計師進行了訪談,同時對募集資金專戶的大額資金支取情況
進行了核查。
核查意見:
經核查,保薦機構認為:銀河微電募集資金存放和使用符合《上海證券交易
所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金
管理和使用的監管要求(2022 年修訂)》等文件的規定,對募集資金進行了專
戶存儲和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存
在違規使用募集資金的情形。
(五)關聯交易、對外擔保、重大對外投資情況
核查情況:
項目組查閱了銀河微電的公司章程、關聯交易、對外擔保、對外投資相關制
度、股東大會審議文件及信息披露文件,并對相關人員進行了訪談,了解了公司
對外擔保、關聯交易、對外投資等對象的實際經營情況。
核查意見:
經核查,保薦機構認為銀河微電不存在違規關聯交易及對外擔保的情形。除
已披露的信息外,銀河微電不存在其他重大對外投資情況。
(六)經營情況
核查情況:
項目組向公司高級管理人員了解了上市以來的經營情況,同時查閱了公司及
同行業上市公司定期報告,基于行業公開材料分析了公司所在行業發展情況。
核查意見:
經核查,保薦機構認為:銀河微電 2022 年以來整體經營模式未發生重大變
化。公司未出現虧損或營業利潤比上年同期下降 50%以上的情形。
(七)保薦人認為應予現場檢查的其他事項
無。
三、提請上市公司注意的事項及建議
(1)整體情況
屬于母公司所有者的凈利潤 86,380,356.62 元,同比減少 38.68%;實現歸屬于母
公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤 63,439,594.38 元,同比減少 50.95%。
(2)業績變動原因
公司 2022 年度業績下降額原因為消費類產品市場景氣度低,導致銷售額下
降,產能利用不足。
公司歸母凈利潤的下滑幅度大于營業收入下滑幅度,主要系:(1)公司根
據 2022 年度市場情況適當降低了產品的售價,導致公司毛利有所下降;(2)公
司首次公開發行募投項目的投入導致公司新增了較多資產,折舊有所增加,產品
單位成本有所上升;(3)公司部分業務開支相對固定,導致各項期間費用的下
降幅度不及營業收入的下降幅度,同時公司于 2022 年度向不特定對象發行可轉
換公司債券,新增的可轉債利息費用導致公司財務費用上升較多;(4)2022 年
度行業景氣度有所下降,公司根據市場情況計提了存貨跌價準備,產生了較大的
資產減值損失。
公司扣非前后的歸母凈利潤相差較大,非經常性損益大于 2021 年度,主要
系公司 2022 年度可轉換公司債券募集資金到賬,整體金額較大,公司將其與部
分自有資金一并進行現金管理,對應產生的公允價值變動及投資收益高于 2021
年度。
(1)募投項目產能消化的風險
公司于 2021 年 1 月進行首次公開發行,于 2022 年 7 月向不特定對象發行可
轉換公司債券,其中可轉換公司債券的募投項目為車規級產品,目標為乘用車市
場。根據公開信息,2023 年 1 月-2 月,乘用車市場出現了不同程度的銷量下滑,
涉及新能源汽車與傳統燃油汽車。如未來乘用車市場景氣度不佳的趨勢延續,公
司募投項目的產能消化將隨之受到影響,進而影響到公司的盈利能力。
(2)宏觀經濟波動風險
半導體分立器件行業是電子器件行業的子行業,電子器件行業滲透于國民經
濟的各個領域,行業整體波動與宏觀經濟形勢具有較強的關聯性。公司產品廣泛
應用于計算機及周邊設備、家用電器、網絡通信、汽車電子等下游領域,如果宏
觀經濟波動較大或長期處于低谷,上述行業的整體盈利能力會受到不同程度的影
響,半導體分立器件行業的景氣度也將隨之受到影響。下游行業的波動和低迷會
導致客戶對成本和庫存更加謹慎,公司產品的銷售價格和銷售數量均會受到不利
影響,進而影響公司盈利水平。
(3)固定資產折舊的風險
隨首發及可轉債募投項目的陸續投產使用,將新增較大量的固定資產,使得
新增折舊及攤銷費用較大。若公司未來因面臨低迷的行業環境而使得經營無法達
到預期水平,則固定資產投入使用后帶來的新增效益可能無法彌補計提折舊的金
額。
(4)存貨減值風險
報告期內,公司存貨余額較高,但如果市場形勢發生重大變化,公司未能及
時加強生產計劃管理和庫存管理,可能出現存貨減值風險。
四、是否存在《保薦辦法》及交易所相關規則規定應向中國證監會和交易
所報告的事項
本次現場檢查未發現銀河微電存在根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、
《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》等相關規定應
當向中國證監會和上海證券交易所報告的事項。
五、上市公司及其他中介機構的配合情況
在保薦機構本次現場檢查工作中,銀河微電積極提供所需文件資料,及時安
排保薦機構與銀河微電董監高及其他人員的相關訪談,為保薦機構的現場檢查工
作提供便利。會計師、律師等相關中介機構配合情況良好。
六、本次現場檢查的結論
通過本次現場檢查,保薦機構認為:銀河微電自上市以來在公司治理和內部
控制、信息披露、公司的獨立性以及與控股股東及其他關聯方資金往來、募集資
金使用、關聯交易、對外擔保、重大對外投資以及經營狀況等方面不存在違反《上
海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引
第 11 號——持續督導》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用
指引第 1 號—規范運作》等相關規范性文件的重大事項,不存在需提請上市公司
注意的重大問題。
(以下無正文)
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