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全球速看:惠程科技: 內部控制審計報告

2023-04-19 17:58:07 來源:證券之星

深圳市惠程信息科技股份有限公司

     大信審字[2023]第 11-00030 號


(資料圖)

大信會計師事務所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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         北京市海淀區知春路 1 號      Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 傳真 Fax:      +86(10)82327668

         學院國際大廈 22 層 2206   No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.            網址 Internet: www.daxincpa.com.cn

         郵編 100083          Beijing,China,100083

                                                          大信審字[2023]第 11-00030 號

深圳市惠程信息科技股份有限公司全體股東:

  按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求,我們審計了深

圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“貴公司”

                       )2022 年 12 月 31 日的財務報告內部控

制的有效性。

  一、企業對內部控制的責任

  按照《企業內部控制基本規范》、

                《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》

的規定,建立健全和有效實施內部控制,并評價其有效性是企業董事會的責任。

  二、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發表審計意見,

并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

  三、內部控制的固有局限性

  內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發現錯報的可能性。此外,由于情況的變化

可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,根據內部控制審計結

果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

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  四、財務報告內部控制審計意見

 我們認為,貴公司按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有

效的財務報告內部控制。

   大信會計師事務所(特殊普通合伙)                                         中國注冊會計師:蔡瑜

      中國    北京                                               中國注冊會計師:李敏

                                                                   二○二三年四月十八日

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