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世界熱推薦:青島食品: 中信證券股份有限公司關于青島食品股份有限公司2022年持續(xù)督導定期現(xiàn)場檢查報告

2022-12-30 16:09:07 來源:證券之星

               中信證券股份有限公司

              關于青島食品股份有限公司

保薦人名稱:中信證券股份有限公司              被保薦公司簡稱:青島食品


(資料圖片)

保薦代表人姓名:李建                    聯(lián)系電話:010-60838286

保薦代表人姓名:吳建龍                   聯(lián)系電話:010-60838286

現(xiàn)場檢查人員姓名:李建

現(xiàn)場檢查對應期間:2022 年度

現(xiàn)場檢查時間:2022 年 12 月 27 日

一、現(xiàn)場檢查事項                                 現(xiàn)場檢查意見

(一)公司治理                                  是    否   不適用

現(xiàn)場檢查手段:對上市公司有關人員進行訪談;察看上市公司的主要生產(chǎn)、經(jīng)營、

管理場所;查閱三會材料、公司章程、現(xiàn)行治理規(guī)則和內(nèi)控制度等各項規(guī)章制度;

通過訪談了解公司基本制度的執(zhí)行情況;通過訪談了解公司與關聯(lián)企業(yè)在人員、

資產(chǎn)、財務、機構(gòu)、業(yè)務等方面是否存在影響獨立性的情形;了解公司治理的基

本業(yè)務情況,核查是否存在同業(yè)競爭和顯失公平的關聯(lián)交易等違規(guī)情況。

                                         是

內(nèi)容等要件是否齊備,會議資料是否保存完整

                                         是

規(guī)范性文件和本所相關業(yè)務規(guī)則履行職責

                                                  不適用

息披露義務

                                                  不適用

相應程序和信息披露義務

(二)內(nèi)部控制

現(xiàn)場檢查手段:查閱了公司的內(nèi)控制度、內(nèi)部審計制度、內(nèi)部審計稽核部門設置

情況、檢查了公司內(nèi)控制度以及內(nèi)部審計制度的執(zhí)行情況。

                              是

部門(如適用)

                                  不適用

內(nèi)部審計部門(如適用)

                              是

用)

                              是

計部門提交的工作計劃和報告等(如適用)

                              是

計工作進度、質(zhì)量及發(fā)現(xiàn)的重大問題等(如適用)

內(nèi)部審計工作計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn) 是

的問題等(如適用)

                              是

用情況進行一次審計(如適用)

                              是

審計委員會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃(如適用)

                              是

審計委員會提交年度內(nèi)部審計工作報告(如適用)

                              是

部控制評價報告(如適用)

                              是

建立了完備、合規(guī)的內(nèi)控制度

(三)信息披露

現(xiàn)場檢查手段:查閱公司與信息披露相關的管理制度、信息披露支持性文件及公

司公告。

                             是

                             是

信息披露管理制度的相關規(guī)定

                             是

(四)保護公司利益不受侵害長效機制的建立和執(zhí)行情

現(xiàn)場檢查手段:查閱公司章程以及關聯(lián)交易、對外擔保管理等相關制度文件;查

閱董事會、監(jiān)事會、獨立董事等相關決策文件及信息披露文件,與公司有關人員

進行訪談。

                             是

或者間接占用上市公司資金或者其他資源的制度

                             是

間接占用上市公司資金或者其他資源的情形

                             是

露義務

                                 不適用

義務

                                 不適用

債務等情形

應的審批程序和披露義務

(五)募集資金使用

現(xiàn)場檢查手段:查閱募集資金使用相關決議文件、月度銀行對賬單等;查閱與募

集資金使用有關的公告,與公司有關人員進行訪談。

                             是

等情形

                             是

時補充流動資金、置換預先投入、改變實施地點等情形

變更為永久性補充流動資金或者使用超募資金補充流動

                                     不適用

資金或者償還銀行貸款的,公司是否未在承諾期間進行

風險投資

                             是

效益是否與招股說明書等相符

(六)業(yè)績情況

現(xiàn)場檢查手段:與公司有關人員進行訪談;查閱、復核公司在深交所指定信息披

露網(wǎng)站上公告的內(nèi)容;了解公司所在行業(yè)情況,核查公司業(yè)績與行業(yè)情況是否匹

配。

(七)公司及股東承諾履行情況

現(xiàn)場檢查手段:查閱了公司的定期報告;取得公司及股東、董事、監(jiān)事、高級管

理人員所做出的承諾文件,核對履行承諾條款對應的相關材料,了解承諾履行情

況及相關信息披露情況。

(八)其他重要事項

現(xiàn)場檢查手段:與公司有關人員進行訪談;查閱分紅相關制度、三會文件、公司

對外投資決策制度及內(nèi)部履行的審批文件等,了解行業(yè)經(jīng)營環(huán)境變化及公司經(jīng)營

情況。

                            是

化或者風險

                                不適用

按相關要求予以整改

二、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題及說明

(本頁無正文,為《中信證券股份有限公司關于青島食品股份有限公司 2022 年

持續(xù)督導定期現(xiàn)場檢查報告》之簽章頁)

保薦代表人:

                李   建          吳建龍

                           中信證券股份有限公司

查看原文公告

標簽: 現(xiàn)場檢查 股份有限公司 中信證券股份有限公司

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