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華特達因: 內部控制鑒證報告

2023-03-10 21:07:59 來源:證券之星

山東華特達因健康股份有限公司


【資料圖】

    二〇二二年度

   內部控制審計報告

致同會計師事務所(特殊普通合伙)

                                 致同會計師事務所(特殊普通合伙)

                                 中國北京 朝陽區建國門外大街 22 號

                                 賽特廣場 5 層 郵編 100004

                                 電話 +86 10 8566 5588

                                 傳真 +86 10 8566 5120

                                 www.grantthornton.cn

               內部控制審計報告

                        致同審字(2023)第 371A001446 號

山東華特達因健康股份有限公司全體股東:

  按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求,

我們審計了山東華特達因健康股份有限公司(以下簡稱“華特達因”或“公

司”)2022 年 12 月 31 日的財務報告內部控制的有效性。

  一、企業對內部控制的責任

  按照《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業

內部控制評價指引》的規定,建立健全和有效實施內部控制,并評價其有效

性是華特達因董事會的責任。

  二、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性

發表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

  三、內部控制的固有局限性

  內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發現錯報的可能性。此外,

由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的

程度降低,根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

  四、財務報告內部控制審計意見

  我們認為,華特達因于 2022 年 12 月 31 日按照《企業內部控制基本規范》

和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

致同會計師事務所              中國注冊會計師 劉健

(特殊普通合伙)

                      中國注冊會計師 杜娟

中國·北京                二〇二三年 三月九日

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