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【天天熱聞】中恒集團: 廣西梧州中恒集團股份有限公司第九屆董事會審計委員會關于公司聘請2022年度財務報表及內(nèi)部控制審計機構的書面審核意見

2022-10-28 23:10:36 來源:證券之星

       廣西梧州中恒集團股份有限公司

 第九屆董事會審計委員會關于公司聘請 2022 年度


(資料圖片僅供參考)

   財務報表及內(nèi)部控制審計機構的書面審核意見

  根據(jù)廣西梧州中恒集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中恒

集團”)《公司章程》《中恒集團董事會審計委員議事規(guī)則》等相關

規(guī)定,作為公司董事會審計委員會委員,我們就公司第九屆董事會

第四十五次會議審議的《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于聘請

審閱,對上述聘請 2022 年度審計機構的事項發(fā)表以下審核意見:

  我們認為,永拓會計師事務所(特殊普通合伙)具有會計師事

務所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨業(yè)務資格,能夠獨立對上市公司會計

和內(nèi)部控制狀況進行審計,滿足上市公司年度財務和內(nèi)部控制審計

工作的要求,具備良好的專業(yè)勝任能力和投資者保護能力,在審計

工作中能夠保持獨立性且具有良好的誠信狀況。在以往與公司的合

作過程中,永拓會計師事務所(特殊普通合伙)嚴格遵守獨立、客

觀、公正的執(zhí)業(yè)準則,履行審計職責,較好地完成了公司各項工作。

為保持審計工作的連續(xù)性,同意續(xù)聘永拓會計師事務所(特殊普通

合伙)為公司 2022 年度財務報表及內(nèi)部控制審計機構,并將續(xù)聘事

項提交公司董事會及股東大會審議。

  (以下無正文)

(本頁無正文,為《廣西梧州中恒集團股份有限公司第九屆董事會

審計委員會關于公司聘請 2022 年度財務報表及內(nèi)部控制審計機構的

書面審核意見》之簽字頁)

  莫宏勝          李中軍         王洪亮

  李俊華

                     廣西梧州中恒集團股份有限公司

                           董事會審計委員會

查看原文公告

標簽: 審核意見 內(nèi)部控制 財務報表

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